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在企业和别家做合作的时候,在产品不合格等其他原因,就会发生退款,在退款的时候的账务处理是什么样的,那么金蝶退款单怎么做,针对这个金蝶的操作流程,会计实操网小编把详细的内容整理在下文了,想要了解更多的小伙伴们一起来看看吧。
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金蝶退款单怎么做
做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.
收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.
如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.

金蝶K3/WISE 中采购退货的流程
1、如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)----红字采购发票,退款做应付退款单.
2、如果还没有做发票,则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可.退款同样做应付退款单.
3、退了还要的:由销售出库单下推生成红字销售出库单退,财务生成红字销售发票;等出的时候再按正常销售出库,然后是蓝字发票,红蓝字对等核销;
4、退了不要的:按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭;
5、退了换别的:按以上流程退了之后对销售订单做变更;
如果有发货通知单的,则由发货通知单下推生成退货通知单,再由退货通知单生成红字销售出库单,后面流程相同.
这就是金蝶退款单怎么做的方法,更多会计考证、出纳会计实操问题可以咨询会计实操网。
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