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用友年末如何结转本年利润?
自定义结转。就是在自定义中设置公式,然后在结转损益中生成凭证,然后再审核-记账-月结或年结。
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。
2、首先要确定用的是那个会计制度,在总账----设置----选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度。
3、在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了。
用友年末结转本年利润会计处理
年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转,请按以下步骤操作:
1。年度终了,将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目
借:本年利润;贷:利润分配----未分配利润。
如为净亏损,作相反的会计分录。余额全部转往利润分配,如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润。
如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润。
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