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出纳的工作流程如下:
1. 检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。

3. 检查发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4. 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5. 检查大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6. 检查报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7.检查支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
8.所有流程完毕,无误予以报销。
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