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如押金此类的收据,你应该入外帐,内帐只是入一些没有开发票的收入和一些没有发票的费用,外帐跟内帐不需要对上,不过,你的做法是有些头晕,那你平时就要做到自己心里有数
若公司有两本帐的,则先做好内帐(包括:有发票的和没有发票的单据)
做外帐时,才去内帐的凭证中找发票。
我在日常工作中,先区分有发票和没有发票的单据,
有发票的做一张凭证,没有发票的做一张凭证。(同时录入EXCEL凭证汇总表中)
然后将有发票的这张凭证单独放到一资料篮筐中,月末归类处理。

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